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索 引  号: 680848776/201801-00005 信息分类: 部门预算情况 / 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区扶贫开发局 发文日期: 2018-01-20
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信息格式: 其他 生命周期: 其他
名       称: 黄山区扶贫办2018年度部门预算情况
关 键  词: 发布文号:

黄山区扶贫办2018年度部门预算情况

发布机构:    黄山区扶贫开发局     发布时间:2018-01-20 09:50:52     信息来源:黄山区扶贫办     浏览次数:912

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黄山区扶贫开发办公室

2018 年 度 部门 预 算

 

 

 

 

 

 

 

黄山区扶贫办2018年部门预算公开说明及相关表格

二〇一八年一月二十日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 黄山区扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 黄山区扶贫开发办公室2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分 黄山区扶贫开发办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、  2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分     黄山区扶贫开发办公室概况

 

一、主要职能

(一)黄山区扶贫开发办公室主要职责根据《关于设立区扶贫开发办公室的通知》(黄编[2000]22号),黄山区扶贫开发办公室(以下简称区扶贫办)为区政府直属事业单位机构(正科级),履行组织开展扶贫工作等项主要职责,管理扶贫资金

1.贯彻执行国家有关政策,组织开展扶贫开发工作

2.负责全区农村贫困情况调查和贫困人口监测工作

3.负责制定扶贫开发项目规划和组织实施工作

4.管理扶贫资金,承担上级交办的其他事项

……

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个财政全额拨款参公事业单位组成,编制5人,目前在职6人。退休1人,聘用1人。

从预算单位构成看,区扶贫办预算是本级预算单位组成。

   三、2018年度主要工作任务

(一)是做实做细扶贫基础工作。针对乡镇之间、贫困村与非贫困村之间工作不平衡等问题,继续压紧压实工作责任和指导力度,持续加大扶贫开发的人、财、物投入,强化基层扶贫力量和帮扶力量,按照规范化要求健全完善扶贫档案。

(二)是关心关注一般农户困难。针对部分一般农户家庭出现的实际困难,建立完善“救急救难”工作机制,加大临时民政救助和帮扶力度,主动关心其生产生活,帮助其解决就医、就学、住房以及公共服务等方面的问题。

(三)是调整完善项目实施。在保障19个贫困村扶贫项目发挥效益的基础上,对全区59个非贫困村基础设施和基本公共服务水平情况进行摸底,有针对性地向困难群体较集中的区域安排实施一批扶贫项目,确保全区78个有扶贫开发任务的村居“两基”建设同步达标。

(四)是强化组织纪律保障。根据上级部署,扎实开展“脱贫攻坚作风建设年”活动,集中力量解决扶贫领域作风问题,进一步强化扶贫领域监督执纪问责。围绕“一达标两不愁三保障”核心内容,完善扶贫督查巡查考核办法,进一步减轻基层负担。完善激励措施,关心和爱护战斗在扶贫一线的基层干部。

(五)是加大政策宣传力度。持续强化扶贫宣传,完善到户公示牌、明白卡、工具箱等措施,广泛采取通俗易懂、简单明了的“接地气”方式开展政策宣传,积极开展帮扶责任人宣传培训,让贫困户明白所享受的各类政策,提升贫困群众获得感和满意度。……

第二部分   黄山扶贫办2018年部门预算表

1

2018年部门收支预算总表

部门:黄山区扶贫办

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

114272 

()一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

()国防

 

四、其他收入

 

()公共安全

 

     事业收入

 

()教育

 

     经营收入

 

()科学技术

 

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

8.25 

     其他

 

()医疗卫生支出

2.53 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

112529 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

665 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 1142.72

本年支出合计

 114272

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1142.72 

支出总计

1142.72 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

2

2018年部门收入预算总表

部门:黄山区扶贫办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业支出

 8.25

 

 8.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

 8.25

 

 8.25

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080501

    归口管理的行政单位离退休

 0.01

 

 0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.24

 

8.24

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.53

 

2.53

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

2.53

 

2.53

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.53

 

2.53

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1125.29

 

1125.29

 

 

 

 

 

 

 

 

21305

  扶贫

1125.29

 

1125.29

 

 

 

 

 

 

 

 

2130501

行政运行

70.79

 

70.79

 

 

 

 

 

 

 

 

  2130599

  其他扶贫支出

1054.5

 

1054.5

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.65

 

6.65

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.65

 

6.65

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

  住房公积金

 6.65

 

 6.65

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 1142.72

 

 1142.72

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2018年部门支出预算总表

部门:黄山区扶贫办

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

 8.25

 8.25

 

  20805

  行政事业单位离退休

 8.25

 8.25

 

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

 0.01

 0.01

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.24

8.24

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.53

2.53

 

21011

  行政事业单位医疗

2.53

2.53

 

  2101101

行政单位医疗

2.53

2.53

 

213

农林水支出

1125.29

47.79

1077.5

  21305

  扶贫

1125.29

47.79

1077.5

  2130501

行政运行

70.79

47.79

23

  2130599

  其他扶贫支出

1054.5

 

1054.5

221

住房保障支出

6.65

6.65

 

  22102

住房改革支出

6.65

6.65

 

2210201

  住房公积金

 6.65

 6.65

 

合计

1142.72 

 65.22

 1077.5

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

4

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:黄山区扶贫办

 

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 1142.72

1142.72 

 

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

 

 

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()国防

 

 

 

 

 

 ()公共安全

 

 

 

 

 

 ()教育

 

 

 

二、本年收入

1142.72 

 ()科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1142.72 

 ()文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

1142.72 

 ()社会保障和就业

 8.25

8.25 

 

    国库管理非税收入

 

 ()医疗卫生支出

 2.53

2.53 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 ()节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

1125.29 

1125.29 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

6.65 

6.65 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1142.72 

支出总计

 1142.72

1142.72 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

5

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:黄山区扶贫办

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

 8.25

 8.25

 

  20805

  行政事业单位离退休

 8.25

 8.25

 

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

 0.01

 0.01

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.24

8.24

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.53

2.53

 

21011

  行政事业单位医疗

2.53

2.53

 

  2101101

行政单位医疗

2.53

2.53

 

213

农林水支出

1125.29

47.79

1077.5

  21305

  扶贫

1125.29

47.79

1077.5

  2130501

行政运行

70.79

47.79

23

  2130599

  其他扶贫支出

1054.5

 

1054.5

221

住房保障支出

6.65

6.65

 

  22102

住房改革支出

6.65

6.65

 

2210201

  住房公积金

 6.65

 6.65

 

合计

1142.72 

 65.22

 1077.5

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:黄山区扶贫办

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

52.23

  30101

  基本工资

24.43

  30102

  津贴补贴

14.75

  30103

  奖金

2.03

  30104

  社会保障缴费

11.02

302

商品和服务支出

6.33

  30201

  办公费

1.8

  30229

  福利费

0.03

  30239

  其他交通费用

4.5

303

对个人和家庭的补助

6.66

  30302

  退休费

0.01

  30311

  住房公积金

6.65

合计

 65.22

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

黄山区扶贫办

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

8

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

黄山区扶贫办

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

***

….

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

9

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

 1.9

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 1.9

公务用车购置及运行费

 0

  其中:公务用车运行费

 0

        公务用车购置费

 0

第三部分  黄山区扶贫办2018年部门预算说明

 

一、关于区扶贫办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

区扶贫办2018年财政拨款收支总预算1142.72万元。本部门2018年度可支配收入1142.72万元,全部为预算拨款安排,支出预算1142.72万元,收支平衡。按收支结构分:其中基本支出65.22万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1077.5万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于区扶贫办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区扶贫办2018年一般公共预算当年拨款1142.72万元,比2017年执行数增加538.02万元,主要是扶贫的项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:农林水支出1125.29万元,占98.47%;社会保障和就业(类)支出8.25万元,占0.72%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.53万元,占0.23%;住房保障支出6.55万元,占0.58%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出()扶贫(款)行政运行(项)2018年预算数为70.79万元,比2017年执行数增加1.79万元,增长2.59%,主要原因是在职人员正常调资、津补贴调整,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

 2.农林水支出()扶贫(款)其他扶贫支出(项)2018年预算数为1054.5万元,比2017年执行数增加518.8万元,增长96.82%,主要原因是扶贫项目资金的增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为0.01万元,比2017年执行数减少4.736万元,下降99.79%。主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数8.24万元,与2017年执行数相比是新增项目。主要原因是201710月基本养老保险费开始缴纳。主要用于在职人员基本养老保险金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数2.53万元,与2017年执行数减少0.31万元,降低10.91%。主要原因是人员变动。主要用于在职人员医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为6.65万元,比2017年执行数减少0.58万元,下降8.03%。主要原因是是人员变动,人员工资变化,基数变化。主要用于在职人员住房公积金支出。

 

三、关于区扶贫办2018年一般公共预算基本支出情况说明

区扶贫办2018年一般公共预算基本支出65.22万元,其中:人员经费58.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费6.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、  关于区扶贫办局2018年“三公”经费预算情况说明

区扶贫办局2018年“三公”经费财政拨款预算为1.9万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算1.9万元。与2017年相比没有变化。

五、关于区扶贫办2018年政府性基金预算支出情况的说明

区扶贫办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于区扶贫办2018年国有资本经营预算支出情况的说明

区扶贫办2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于区扶贫办2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则区扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1142.72万元,支出总预算1142.72万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于区扶贫办2018年收入预算情况说明

区扶贫办2018年收入预算1142.72万元,其中:一般公共预算拨款收入1142.72万元,全部为一般公共预算拨款收入。比2017年收入预算增加538.02万元,在职人员正常调资、津补贴调整以及养老缴费、扶贫办项目支出增加。

区扶贫办2018年政府性基金预算收入为0万元。

区扶贫办2018年国有资本经营预算收入为0万元。

九、关于区扶贫办2018年支出预算情况说明

区扶贫办2018年支出预算1142.72万元,其中:基本支出65.22万元,占5.71%;项目支出1077.5万元,占94.29%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计29.33万元,占年初预算数的2.56%,比2017年预算增加13.78万元,增加原因主要是扶贫业务工作经费的增加。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年区扶贫办政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年区扶贫办单位购买服务事项0项,预算金额0万元。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 71231日,机关车改后未保留车辆,无单位价值10万元以上通用设备。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目N个,涉及一般公共预

算当年拨款X万元;2018年实行绩效运行监控的项目N个,涉及一般公共预算当年拨款X万元,纳入绩效评价试点的项目N个,涉及一般公共预算当年拨款X万元。(具体见下表)

 

 

XXX部门2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

 黄山区扶贫办

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

针对乡镇之间、贫困村与非贫困村之间工作不平衡等问题,继续压紧压实工作责任和指导力度,持续加大扶贫开发的人、财、物投入,强化基层扶贫力量和帮扶力量,按照规范化要求健全完善扶贫档案。

 23

23

 

任务2

 针对部分一般农户家庭出现的实际困难,建立完善救急救难工作机制,加大临时民政救助和帮扶力度,主动关心其生产生活,帮助其解决就医、就学、住房以及公共服务等方面的问题

 800

 800

 

任务3

在保障19个贫困村扶贫项目发挥效益的基础上,对全区59个非贫困村基础设施和基本公共服务水平情况进行摸底,有针对性地向困难群体较集中的区域安排实施一批扶贫项目,确保全区78个有扶贫开发任务的村居两基建设同步达标。

200

200

 

任务4

根据上级部署,扎实开展脱贫攻坚作风建设年活动,集中力量解决扶贫领域作风问题,进一步强化扶贫领域监督执纪问责。围绕一达标两不愁三保障核心内容,完善扶贫督查巡查考核办法,进一步减轻基层负担。完善激励措施,关心和爱护战斗在扶贫一线的基层干部

20

20

 

任务5

 持续强化扶贫宣传,完善到户公示牌、明白卡、工具箱等措施,广泛采取通俗易懂、简单明了的接地气方式开展政策宣传,积极开展帮扶责任人宣传培训,让贫困户明白所享受的各类政策,提升贫困群众获得感和满意度。

 34.5

34.5

 

金额合计

 1077.5

1077.5

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转,

目标2:巩固19个贫困村出列成果。

目标3:积极开展贫困村提升行动、建档立卡贫困人口的扶志行动、扶贫队伍的"强基行动和脱贫攻坚“十大工程”的“提质”行动。

目标4目标4:做好单位扶贫项目争取,招商引资等重点工作。

目标5:做好项目资金、重点工作开展情况督促检查工作。

目标6:加强驻村工作队成员培训,做好驻村工作队管理工作。

目标7:做好2018“10.17”扶贫日宣传工作。

目标11:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等。

……

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1保障日常办公正常运转

 保障日常办公正常运转

 10

指标2机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设

 促进机关工作上台阶

 10

指标3扶贫项目督查,评估工作

 促进扶贫项目管理规范化

 12

……

 

 

成本指标

指标1保障日常办公正常运转

预算10万元

 10

指标2:脱贫攻坚项目支出

预算1054.5万元

 12

指标3:扶贫工作业务成本

预算   13万元

 10

……

 

 

效益指标

社会效益指标

指标1保障日常办公正常运转

 日常办公正常运转

 10

指标2:减少贫困人口

 完成全区贫困人口任务

 16

指标3机关党建、党风廉政建设

促进机关工作上台阶,提高工作效率 

 10

……

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1服务对象、目标考核满意度

满意(或不满意)

满意 

 

 

 

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

区扶贫办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 扶贫项目

 区扶贫办

全区预算扶贫资金项目

 黄山区财政预算安排

 区扶贫办、金融办、各乡镇

 1

1054.5 

 2018.12

改善贫困村基础设施建设、增加贫困人口收入

 正在实施

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指用于离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指主要用于在职人员医疗保险支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

(五)农林水支出()扶贫(款)行政运行(项)是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

 (六)农林水支出()扶贫(款)其他扶贫支出(项)是财政扶贫项目资金的支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。